Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/21
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2112 - ATENDIMENTOS MEDICO HOSPITLABORATORIAIS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 1.400,00
  • Valor Pago: R$
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    1.400,00
  • Descrição: EMPENHO REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO, CONFORME SOL ICITACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE , PARA P ACIENTE DANIEL INACIO GOMES, PROCEDIMENTO DE PROT ESE DENTARIA.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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1.400,00
21/2020/1 10/01/2020 R$ 1.400,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 1.400,00
21/2020/1 10/01/2020 R$ 1.400,00