Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/26
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2146 - MANUTENCAO DA SAUDE REC PROPRIOS
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 541,00
  • Valor Pago: R$
    Warning: Undefined variable $total in /home2/techgo64/transparencia.cmtarumirim.mg.gov.br/themes/modern/empenhos-detalhes.php on line 75
    2.100,00
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DISC O DE FREIO , PASTILHA DE FREIO , CONFORME SOLICITA CAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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2.100,00
26/2020/1 08/01/2020 R$ 373,00
26/2020/1 08/01/2020 R$ 167,00
26/2020/3 23/03/2020 R$ 560,00
26/2020/11 20/11/2020 R$ 1.000,00
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 2.100,00
26/2020/1 13/01/2020 R$ 373,00
26/2020/1 13/01/2020 R$ 167,00
26/2020/3 23/03/2020 R$ 560,00
26/2020/11 20/11/2020 R$ 1.000,00