Empenhos

Fornecedor:
  • CPF/CNPJ:
Número Empenho: 2020/39
  • Espécie: 2020
  • Órgão: 01.01.01 - Camara Municipal
  • Projeto Atividade/Ação: 2138 - MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DO FNDE
  • Elemento Despesa: 1 - LANÇAMENTO EM DESPESAS, EXCETO SERVIÇO DA DÍVIDA
  • Data Empenho: 02/01/2020
  • Valor Empenho: R$ 1.000,00
  • Valor Pago: R$
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    3.035,97
  • Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR DAS ESCOLAS MUNIC IPAIS E CRECHE MUNICIPAL A SER PAGO COM RECURSO ES PECIFICO (QSE) CC 10741-7.
Liquidações
Liquidações

Tabela contendo informações de número, data e valor das liquidações da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$
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3.035,97
39/2020/3 11/03/2020 R$ 820,87
39/2020/6 04/06/2020 R$ 2.215,10
Pagamentos
Empenhos da Despesa

Tabela contendo informações de número, data e valor dos pagamentos da despesa.

Número Data Valor
TOTAL R$ 3.035,97
39/2020/3 12/03/2020 R$ 820,87
39/2020/6 05/06/2020 R$ 2.215,10